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預算工作報告
預算工作報告
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關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙初評員提出的意見”的具體方法,建立入倉項目初評員提出的意見提出的意見和初評員提出的意見效果,做為項目預算準備的關鍵前提。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年預決算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“十個放于”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”布置產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四𝔍是社會治理方面安排預♎算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作任務投放,我區利用國有化資本投資經營管理工程預算年收入條件,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年費用主線任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企💃業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉𒆙變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜💃合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年同期下達數

預算表數

費用預算數為本年履行數的%

稅金凈收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    附加值稅(含閉店稅)

933,286

1,005,000

107.7

    的企業得到稅

228,688

254,000

111.1

    一個人所得稅稅

154,993

156,000

100.6

    城區維護與保養開發稅

67,755

74,500

110.0

    商品房稅

99,216

110,000

110.9

    絲網印稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮規劃宅基地利用稅

25,026

26,500

105.9

    宅基地資本企業增值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農用地占有稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    的水資源保護區稅

106

120

113.2

非稅款入

194,687

205,280

105.4

    專項整治凈收入

34,993

41,070

117.4

    人事部門自己事業性收費表純收入

29,019

29,000

99.9

    國有土地能源(債務)高價運用使收入

71,376

69,030

96.7

    別納入

59,299

66,180

111.6

的地方財政支出薪水累計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

更改性使收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上級領導補貼政策純收入

1,258,201

893,150

71.0

        退回性工資

363,307

300,220

66.4

        正常性轉讓微信支付薪資收入

451,808

442,625

99.9

        專頂轉換付使收入

443,086

150,305

33.9

    新建平常債卷工資

130,000

91,000

70.0

    前年結轉

264,871

170,678

64.4

    采用預算表固定調控母基金

200,000

205,000

102.5

    從鎮政府性母基金預決算調進

30,000

 

 

    從國有控股資本投資經營的概算掉入

3,220

5,040

156.5

工資總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

前年施行數

費用預算數

估算數為上一年繼續執行數的%

一、平常公共信息售后服務付出

190,727

198,668

104.2

二、國防軍事費用

3,220

4,417

137.2

三、共同人身安全撥出

128,327

168,971

131.7

四、文化藝術培訓花費

354,890

420,625

118.5

五、科學新技術新技術性支出

45,869

53,333

116.3

六、文化藝術景區運動與媒體總支出

45,871

103,508

225.7

七、社會化有保障和就業問題性支出

480,520

407,296

84.8

八、環保更健康開支

157,008

165,945

105.7

九、能效綠色結余

193,688

95,934

49.5

十、新農村居委費用

692,638

688,977

99.5

11、畜牧業水費用

264,493

346,423

131.0

12、交通線運送結余

467,425

171,349

36.7

13、資源英文探礦相關信息等撥出

186,703

248,203

132.9

十四、商業功能功能業等其他支出

7,285

8,570

117.6

15、生態信息海域氣象條件等收支

5,741

5,949

103.6

16、自建房服務保障支出費用

139,738

202,539

144.9

二十七、糧油食品材料物資自給率花費

6,503

9,075

139.6

18、氣象災害防范及應及維護結余

17,060

21,245

124.5

19、準備費

 

61,863

 

20、資產付息付出

17,172

20,000

116.5

二十一國慶、其它開支

46,032

50,971

110.7

通常公共性項目預算教育支出合計數

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年實行數

估算數

成本預算數為去年進行數的%

傳遞性教育支出

479,166

118,307

24.7

    上解上司總支出

105,940

118,307

111.7

    般公司債券還本結余

96

 

 

    讓估算平衡設定新基金

202,452

 

 

    結轉下年經費支出

170,678

 

 

其他支出累計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

該項目

去年同期完成數

概算數

概算數為
預算數 %

一、基本公用貼心服務

142,167

135,307

        95.2

    政協事宜

1,022

955

        93.4

      行政訴訟自動運行

703

671

        95.4

      通常情況行政行政監察安全管理行政監察

5

36

       720.0

      政協會議安排

132

66

        50.0

      人多參與

53

48

        90.6

      代表會運行

129

134

       103.9

    全國政協工作

755

733

        97.1

      財政正常運作

432

375

        86.8

      全國政協例會

21

56

       266.7

      理事會調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其他的全國政協公共事務教育支出

149

82

        55.3

    以政府工作廳(室)及各種相關系統行政事務

43,000

36,380

        84.6

      行政性程序運行

13,459

16,382

       121.7

      一半財政工作公共事務

13,688

4,807

        35.1

      部門服務保障

644

690

       107.1

      專門項目游戲活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪業務

58

17

        29.3

      自己事業開機運行

1,826

1,944

       106.5

      其余鎮政府辦公樓廳(室)及各種相關設備公共事務其他支出

10,371

9,424

        90.9

    的發展與深化改革業務

1,686

1,936

       114.8

      行政訴訟自動運行

1,032

965

        93.5

      普遍行政部門維護行政事務

654

971

       148.5

    統計數資料事物

1,041

1,093

       105.0

      政府部門自動運行

564

588

       104.3

      信心事務管理

41

26

        63.4

      專頂統計顯示業務員

9

20

       222.2

      總計治理

34

70

       205.9

      專業抽樣調查活動

206

143

        69.4

      總計抽樣方法了解

183

198

       108.2

      同一匯總消息行政事務費用支出

4

48

     1,200.0

    財政部門事宜

4,333

5,055

       116.7

      行政事務運轉

2,594

2,801

       108.0

      信息內容化網站建設

954

1,431

       150.0

      財政性下令讓銷售支出費用

565

689

       121.9

      另外的不需要事務管理花費

214

134

        62.6

    稅種行政事務

5,775

7,044

       122.0

      政府部門加載

2,370

1,747

        73.7

      普通行政處方法事務處理

475

816

       171.8

      代扣代收代繳稅款辦手續約

2,930

4,481

       152.9

    財務審計工作

1,426

2,247

       157.6

      行政性運動

740

687

        92.8

      審核業務領域

501

1,261

       251.7

      事業心開機運行

166

233

       140.4

      許多審計局工作收入支出

19

66

       347.4

    人力資成本工作

1,710

313

        18.3

      事業正常運作

1,515

 

  

      某個人工成本費資源量事務處理撥出

195

313

       160.5

    紀檢督查公共事務

1,362

1,644

       120.7

      行政事務運營

1,152

1,384

       120.1

      通常情況行政行政事務管理系統行政事務

93

127

       136.6

      要案要案依法查處

48

50

       104.2

      別紀檢監督事宜收支

69

83

       120.3

    貿易行政事務

27,385

12,863

        47.0

      行政性運動

1,773

1,341

        75.6

      常見行政工作控制工作

7,098

7,681

       108.2

      事業上的啟動

1,312

1,457

       111.1

      別商貿行政監察經費支出

17,202

2,384

        13.9

    理論知識不動產證事務處理

1,034

1,624

       157.1

      我國知識儲備產權證戰略重點

1,034

1,624

       157.1

    港臺行政監察

233

270

       115.9

      行政事務進行

129

122

        94.6

      般人事部門工作管理公共事務

104

148

       142.3

    人事檔案事物

1,117

1,207

       108.1

      行政管理正常運作

454

442

        97.4

      人事檔案館

648

757

       116.8

      另一人事檔案事物收入支出

15

8

        53.3

    自由主義黨派及地稅聯事務管理

441

463

       105.0

      通常情況下行政機關監管事務處理

126

110

        87.3

      其余君主制黨派及工廠聯業務收入支出

315

353

       112.1

    廣大群眾小團體行政事務

3,408

4,093

       120.1

      行政性電腦運行

808

923

       114.2

      一半行政性管理工作業務

1,574

1,949

       123.8

      事業性正常運作

98

101

       103.1

      其余百姓企業團公共事務其他支出

928

1,120

       120.7

    黨委會工作廳(室)及涉及培訓機構事務管理

7,586

5,574

        73.5

      行政訴訟工作

1,782

1,647

        92.4

      正常行政事務管理安全管理事務管理

5,190

3,312

        63.8

      事業單位加載

614

615

       100.2

    組建公共事務

1,317

1,970

       149.6

      人事部門使用

445

441

        99.1

      一半行政處管理系統事務性

650

1,147

       176.5

      其它的進行行政事務經費支出

222

382

       172.1

    品牌宣傳業務

9,322

19,806

       212.5

      行政事務工作

400

361

        90.3

      應該行政性操作工作

4,089

9,759

       238.7

      事業上的加載

1,549

1,602

       103.4

      一些宣傳策劃業務經費支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事物

950

1,013

       106.6

      政府部門加載

516

522

       101.2

      一樣行政性處理事宜

183

226

       123.5

      民族宗教業務

132

140

       106.1

      華人華僑行政事務

88

88

       100.0

      一些統戰工作花費

31

37

       119.4

    同一中共事物結余

3,676

4,419

       120.2

      衛生事業操作

2,157

2,398

       111.2

      的我黨工作收入支出

1,519

2,021

       133.0

    市廠質量監督操作事宜

22,245

23,053

       103.6

      行政事務加載

11,016

11,219

       101.8

      應該行政訴訟管理方法事物

205

639

       311.7

      專業市場督察標準化管理專項督查

4,741

4,106

        86.6

      市揚開展綜合執法

304

164

        53.9

      的客戶需求優惠權益養護

141

123

        87.2

      數據教育信息化建成

244

263

       107.8

      認證服務支持開展管理工作

 

80

  

      的標準服務管理

 

79

  

      otc藥品行政事務

166

7

         4.2

      妝后品事務性

 

10

  

      自己事業運轉

4,864

5,230

       107.5

      別專業市場監察標準化管理行政事務

564

1,133

       200.9

    某個通常情況下公益性服務于其他支出

1,343

1,552

       115.6

      其它常見公共性服務質量支出費用

1,343

1,552

       115.6

二、國防安全收入支出

3,178

4,337

       136.5

    中國國防出動

3,158

3,169

       100.3

      民眾防空

3,158

3,169

       100.3

    各種中國國防支出費用

20

1,168

     5,840.0

三、公共服務穩定開支

128,229

168,857

       131.7

    充電交警團隊

924

924

       100.0

      某個武裝警員軍隊收支

924

924

       100.0

    派出所

122,034

162,238

       132.9

      行政部門自動運行

72,176

96,855

       134.2

      尋常行政事務性操作事務性

8,322

16,627

       199.8

      訊息化搭建

21,534

18,624

        86.5

      執法檢查紀律審查

19,852

30,052

       151.4

      另外的公安機關收支

150

80

        53.3

    地區的安全

1,194

1,001

        83.8

      行政性正常運行

1,066

873

        81.9

      很安全業務部門

128

128

       100.0

    民事

4,077

4,694

       115.1

      行政管理運作

2,376

2,268

        95.5

      一樣 行政機關控制行政監察

107

124

       115.9

      群眾司法部門業務員

793

1,410

       177.8

      普法宣傳策劃

145

177

       122.1

      規律協助

477

583

       122.2

      法制設計設計

179

132

        73.7

四、育兒教育費用支出

350,262

416,492

       118.9

    幼教管理制度事務處理

1,667

691

        41.5

      行政處程序運行

844

691

        81.9

      一樣 行政性管理系統工作

823

 

  

    通常文化教育

176,789

336,035

       190.1

      學齡前教育輔導

50,419

80,544

       159.7

      中心校教育學校

54,800

74,183

       135.4

      小升初文化藝術培訓

41,145

99,361

       241.5

      高中學校育兒教育

17,759

31,426

       177.0

      許多平凡文化教育教育支出

12,666

50,521

       398.9

    行業教育輔導

6,617

11,426

       172.7

      職業化高中學校學前教育

6,617

11,426

       172.7

    青少年文化教育

5,234

3,798

        72.6

      英語中檔教育培訓

5,234

3,798

        72.6

    廣播網電視文化藝術培訓

81

2,800

     3,456.8

      播報老電視培訓機構

81

2,800

     3,456.8

    唯一性的教育

786

1,397

       177.7

      非常規幼兒園教導

786

1,397

       177.7

    學習及訓練

9,705

9,722

       100.2

      高中教師進修班

3,437

3,467

       100.9

      黨員干部教育學校

1,401

1,597

       114.0

      教育培訓支出費用

4,867

4,658

        95.7

    文化教育費附帶準備的經費支出

148,325

49,622

        33.5

      大都市縣域學教學樓建筑

3,964

2,036

        51.4

      各種育兒教育費額外添加確定的其他支出

144,361

47,586

        33.0

    其他培訓總支出

1,058

1,001

        94.6

五、專業技術應用收支

38,035

45,238

       118.9

    實驗技術性工作管理事宜

1,051

944

        89.8

      行政管理運營

599

484

        80.8

      政府機關業務

452

460

       101.8

    新技術設計與開發設計

8,492

8,515

       100.3

      廣泛應用水平分析與開發技術

5,365

6,968

       129.9

      科技產業技術成果轉成與蔓延

3,127

1,547

        49.5

    技術前提與精準服務

2,982

10,989

       368.5

      高新科技情況工作方案

2,982

10,989

       368.5

    專業系統掃盲

1,171

1,240

       105.9

      科普宣傳活動方案

534

543

       101.7

      自動化館站

632

697

       110.3

      其余科學的技術性普及性結余

5

 

  

    其它科學技能技能撥出

24,339

23,550

        96.8

      網絡獲獎額度

9

 

  

      許多合理高技術經費支出

24,330

23,550

        96.8

六、技術 旅游酒店田徑與新傳媒費用

36,956

75,003

       203.0

    文化產業和旅行

18,436

54,116

       293.5

      政府部門工作

1,031

1,010

        98.0

      一半行政機關治理行政事務

95

161

       169.5

      書刊館

1,883

2,014

       107.0

      和文化體現及青春系統

1,069

24,288

     2,272.0

      文化知識促銷活動

2,269

2,331

       102.7

      顧客文明

2,820

3,201

       113.5

      文化課創作方法與保護措施

24

58

       241.7

      文化水平和旅行行業市場治理

401

437

       109.0

      度假旅游宜傳

1,373

1,470

       107.1

      國內旅游服務業的業務安全管理

1,191

 

  

      其它的歷史文化和旅游活動總支出

6,280

19,146

       304.9

    珍貴文物

1,564

2,453

       156.8

      藏品呵護

288

564

       195.8

      搏物館

1,276

1,889

       148.0

    休育

16,763

16,821

       100.3

      行政機關運轉

372

404

       108.6

      普遍行政性的管理事宜

228

 

  

      體育文化大比武

349

588

       168.5

      運動進行訓練

1,259

829

        65.8

      體育類展覽館

12,661

12,931

       102.1

      民眾軍事體育

1,760

1,860

       105.7

      其它球場總支出

134

209

       156.0

    播音影視

8

13

       162.5

      某些播報電視節目費用

8

13

       162.5

    一些傳統文化體育運動與文化傳播付出

185

1,600

       864.9

      宣傳畫文化產業未來發展重點付出

65

100

       153.8

      學歷產業化發展重點其他支出

120

1,500

     1,250.0

七、社會性切實保障和求業收支

357,571

270,195

        75.6

    人力資的資源和市場安全保障管理系統工作

26,071

33,913

       130.1

      行政部門運轉

1,045

1,398

       133.8

      般行政訴訟安全管理事物

13,966

19,613

       140.4

      勞動力得到保障監督

711

848

       119.3

      市場商業險業務流程處理事物

1,451

1,377

        94.9

      公用設施就業率業務和行業天賦鑒別培訓機構

1,430

2,117

       148.0

      勞動改造人資爭端調節仲載

694

851

       122.6

      各種人才材料材料和社交保險處理事宜費用

6,774

7,709

       113.8

    民政安全管理事務性

2,441

5,427

       222.3

      行政處作業

696

758

       108.9

      人們阻止操作

1,067

1,223

       114.6

      基本封建王朝和街道社區制作

109

1,130

     1,036.7

      別民政監管事務處理教育支出

569

2,316

       407.0

    行政性教育事業部門離退休年齡

93,784

89,491

        95.4

      歸口安全管理的行政管理計量單位離退體

2,362

2,422

       102.5

      工作企業離退休之

3,915

6,501

       166.1

      工商登記事業公司的常規養老生活人壽保險交款花費

57,287

56,739

        99.0

      政府機關事業發展工作單位行業年金付款收入支出

29,714

23,054

        77.6

      對部門教育事業組織基礎養老服務保險服務貨幣基金的補貼政策

412

671

       162.9

      其余政府部門企業標準離提前退休花費

94

104

       110.6

    自主創業補貼

35,907

39,000

       108.6

      專業教育創立公司服務性政府補貼

 

300

  

      慈善活動性職位補貼款

32,049

34,775

       108.5

      其他人才需求補助費撥出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      傷亡撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍轉業軍人生活的政府補貼

238

240

       100.8

      優撫人事計量單位開支

148

229

       154.7

      責任義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村房子籍退役土兵老齡人的生活補帖

39

85

       217.9

      許多優撫支出費用

358

410

       114.5

    退役安置好

4,500

6,292

       139.8

      退役土兵拆遷安置

1,435

1,110

        77.4

      武裝力量轉交政府機構的離退體師安裝

1,998

3,819

       191.1

      的軍隊轉交政府辦公室離辭職紀檢干部操作組織機構

200

328

       164.0

      退役新手經營幼兒教育

19

82

       431.6

      某個退役安裝 收支

848

953

       112.4

    社會發展褔利

24,028

42,455

       176.7

      學生獎勵

178

126

        70.8

      中老年人副利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      當今社會保障制度待遇創業機關單位

1,122

1,787

       159.3

      某些世界好處總支出

107

103

        96.3

    病殘人事業單位

8,847

10,710

       121.1

      行政管理正常運行

335

356

       106.3

      應該行政行政監察服務管理行政監察

431

585

       135.7

      肢體殘疾人創業康復護理

1,555

2,376

       152.8

      病殘人擇業和脫貧攻堅

4,369

4,101

        93.9

      傷殘人活和照護補帖

84

341

       406.0

      另一肢體殘障企業發展其他支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業性

581

596

       102.6

      行政管理正常運行

191

172

        90.1

      通常人事部門控制事務處理

270

270

       100.0

      其他紅十字企業總支出

120

154

       128.3

    低些居住保障措施

2,726

3,602

       132.1

      的城市很低日子維護金教育支出

2,726

3,602

       132.1

    到時援助

475

727

       153.1

      飛行援助教育支出

150

330

       220.0

      流量乞討師救援教育支出

325

397

       122.2

    特困考生援助供給

20

88

       440.0

      旅游城市特困相關人員援助贍養費用

20

80

       400.0

      農民特困的人員救援飼養費用支出

 

8

  

    某個衣食住行求助

2,717

2,662

        98.0

      其它的地方生活方式社會救助

2,481

2,662

       107.3

      別的新農村生話援助

236

 

  

    財務對差不多頤養天年人身險債卷的補助費

574

619

       107.8

      不需要對城市公民一般養老穩定穩定基金投資的經濟補貼

574

619

       107.8

    退役退伍兵管理方法行政監察

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    同一市場經濟保險和就業前景支出費用

150,574

29,541

        19.6

八、環保正常開支

147,672

156,640

       106.1

    的健康的健康監管事宜

3,848

6,235

       162.0

      行政事務正常運作

1,432

1,515

       105.8

      通常行政機關管理工作行政監察

2,385

4,720

       197.9

      其他的衛生間健康保健控制行政監察費用

31

 

  

    市立醫院醫生

38,760

31,375

        80.9

      融合大醫院

29,393

20,510

        69.8

      中國傳統醫學(民族文化)診所

3,984

4,073

       102.2

      進取精神病青島博士整形醫院醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產寵物醫院

2,651

2,139

        80.7

      一些本科醫療機構

0

1,911

  

      任何私立衛生院撥出

140

55

        39.3

    表層醫療保健環衛公司

35,773

40,524

       113.3

      成市社區環保環保貸款機構

32,379

37,174

       114.8

      一些農村基層公共衛生監督衛生監督學校費用支出

3,394

3,350

        98.7

    公用設施公共衛生服務

32,155

35,205

       109.5

      急病防控掌控企業

4,106

5,323

       129.6

      公共衛生監查醫療機構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼健康養生培訓機構

1,267

1,737

       137.1

      應急響應醫治中介機構

5,246

5,662

       107.9

      采供血結構

1,802

2,040

       113.2

      常規公用設施安全業務

16,543

17,428

       105.3

      大量公益性衛生管理專向

951

870

        91.5

      意外行為公共信息衛生學行為應及處理

88

65

        73.9

      的公共性公共衛生服務收支

122

178

       145.9

    中醫醫生藥

12

30

       250.0

      另一個中醫藥花費

12

30

       250.0

    打算懷孕事務處理

5,352

6,815

       127.3

      某些項目生肓事物付出

5,352

6,815

       127.3

    行政訴訟創業的單位醫療機構

27,911

30,349

       108.7

      政府部門廠家醫療設備

4,524

2,591

        57.3

      企事業組織醫用

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員醫療服務補貼政策

0

19

  

      其它行政機關事業發展方醫疔其他支出

2,700

3,500

       129.6

    財政廳對基本上醫疔保障股票基金的政府補貼

95

95

       100.0

      民政對城鄉一體化民眾大體醫療衛生保險費用資金的補貼政策

95

95

       100.0

    醫療機構援助

2,703

4,823

       178.4

      新農村醫療衛生社會救助

282

2,386

       846.1

      許多醫學社會救助付出

2,421

2,437

       100.7

    優撫女朋友醫院

 

260

  

      優撫相親對象醫療保健經濟補貼

 

260

  

    老齡衛生防疫穩定的服務

547

271

        49.5

      老齡干凈衛生身體健康咨詢性

547

271

        49.5

    別的干凈正常費用支出

516

658

       127.5

      各種衛生管理建康付出

516

658

       127.5

九、發展節能綠色綠色其他支出

118,093

20,480

        17.3

    水資源保護性處理事務性

1,704

2,444

       143.4

      政府部門運動

362

693

       191.4

      常見政府部門管理工作行政事務

1,313

1,721

       131.1

      自然生態情況保護性宣傳策劃

29

30

       103.4

    條件評估與監督檢查

77

33

        42.9

      核與覆蓋防護督促

77

33

        42.9

    被污染預治

594

518

        87.2

      水環境

300

195

        65.0

      固體顆粒廢渣物與物理品

4

9

       225.0

      另一環境破壞防治法費用支出

290

314

       108.3

    嚴重污染減少排放

49,115

17,285

        35.2

      園林大環境監控方案與信息查詢

2411

2744

       113.8

      生態景觀區域環境交通執法督察

866

910

       105.1

      減少排放專項整治開支

36287

13431

        37.0

      保養種植自查報告其他支出

 

200

  

      相關水污染碳排放結余

9551

 

  

    可回收利用再生資源

 

200

  

    的節水低能耗費用支出

66603

 

  

十、城鄉經濟社區服務中心總支出

421,380

469,542

       111.4

      成鄉社區居委會治理事情

178,528

207,487

       116.2

        財政作業

12,574

20,703

       164.6

        一般來說行政處處理工作

4,227

2,951

        69.8

        政府機關安全服務

583

168

        28.8

        城管衛生監督執法

7,199

1,526

        21.2

        一些成鄉片區方法業務費用支出

153,945

182,139

       118.3

      城鄉一體化街道辦公共信息措施

123,227

82,088

        66.6

        相關城市區域服務性生活設施經費支出

123,227

82,088

        66.6

      城鎮區域條件環保

86,237

145,607

       168.8

      投建市場中處理與監督管理

7,886

12,499

       158.5

      一些新農村街道收支

25,502

21,861

        85.7

十一國慶、農業水收支

223,393

257,102

       115.1

      農林

31,969

44,429

       139.0

        行政管理加載

2098

2506

       119.4

        一半行政性監管公共事務

114

51

        44.7

        教育事業操作

2982

2826

        94.8

        網絡還原成與線上營銷提供服務

268

1018

       379.9

        害蟲害掌握

460

569

       123.7

        農物料質量水平安全防護

337

1384

       410.7

        市場監督管理監督管理

343

322

        93.9

        統計顯示檢測與數據業務

239

81

        33.9

        比較穩定中國農民創收補貼費

5756

5642

        98.0

        占農業的大部分生產加工不支持補貼政策

2418

3406

       140.9

        占農業的大部分組織安排化與文化產業發展規劃經營者

7952

9066

       114.0

        農品牌生產加工與活動促銷

122

60

        49.2

        新農村公益視野視野

688

4123

       599.3

        林果自然資源保護的休復與憑借

545

601

       110.3

        的油品價錢收入分配改革對漁業養殖的國家補貼

8

13

       162.5

        對高等院校碩士畢業于生到基礎就職補助款

125

116

        92.8

        其他的農林撥出

7514

12645

       168.3

      農林和草原上

3,558

5,384

       151.3

        工作部門

1153

1433

       124.3

        森立栽培

1575

2120

       134.6

        方法線上推廣與生成

418

891

       213.2

        護林公共服務費用支出

 

790

  

        其余楸樹結余

412

150

        36.4

      市政工程

165,949

188,530

       113.6

        行政訴訟使用

568

563

        99.1

        基本上人事部門管理系統事務管理

3

10

       333.3

        水工餐飲行業銷售維護

3469

12708

       366.3

        水務施工工程施工

63322

87255

       137.8

        市政工程建筑工程建筑程序運行與維修保養

84497

74026

        87.6

        水務初期任務

3

50

     1,666.7

        市政工程行政執法監控功能

593

549

        92.6

        水產品節電管控與防護

8964

11574

       129.1

        水文水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        市政工程技術應用品牌宣傳

166

157

        94.6

        中大型機干渠移民政策后來政策優惠重點教育支出

54

 

  

        市政的安全督促

461

481

       104.3

        某個水務收入支出

2782

 

  

      農產品加工總合搭建

17,334

6,678

        38.5

        建設用地制理

14534

1874

        12.9

        產業鏈化成長

2798

4800

       171.6

        別種植業結合開發技術其他支出

2

4

       200.0

      為鄉村一體化改革創新

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層的事一議的補貼

3843

10667

       277.6

        農村社區一體化制度改革示范片示范點補帖

 

318

  

      普及金融業經濟發展花費

740

1,096

       148.1

        林果安全保險費用補貼金

740

1096

       148.1

12、交通網貨物運輸收入支出

464,385

168,942

        36.4

      道路水路運輸配送

445,202

163,313

        36.7

        財政自動運行

1,746

1,929

       110.5

        公路交通構建

358,925

41,795

        11.6

        機耕路養生

37,557

58,895

       156.8

        出行輸送信息內容化網站建設

2,163

997

        46.1

        公路交通配送管理制度

39,827

57,579

       144.6

        水路運輸物流管理方法費用支出

1,989

2,118

       106.5

        撤消市政府還房貸一級國道收費標準專頂教育支出

2,995

 

  

      各種交通銀行車輛運輸支出費用

19,183

5,629

        29.3

        共公公路交通營銷推廣補助金

4,594

4,000

        87.1

        其它的交行運送教育支出

14,589

1,629

        11.2

十五、成本堪探信息等付出

102,799

166,172

       161.6

      國有土地凈資產安全監管

1,181

1,211

       102.5

        行政處運營

471

442

        93.8

        尋常行政部門管理制度事宜

403

433

       107.4

        許多國有企業財力監察結余

307

336

       109.4

      的支持大中很多中小企業的企業的發展壯大和監管經費支出

69,817

88,365

       126.6

        小中型客戶發展督查通知

21,499

18,050

        84.0

        別的鼓勵小規模工廠轉型和管理方法費用

48,318

70,315

       145.5

      某個物資地質勘察資訊等開支

31,801

76,596

       240.9

        技術改裝結余

104

2,896

     2,784.6

        重要產業群創新發展和技術應用更新建設項目抵押貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        許多產品探勘資訊等結余

10,500

67,200

       640.0

十四、企業業務業等收支

4,652

5,215

       112.1

      餐飲業使用工作

438

454

       103.7

        的行業商品流通行政事務費用

438

454

       103.7

      海外發展前景保障收入支出

300

 

 

        別的海外發展進步精準服務花費

300

 

  

      別商業區貼心快餐業等教育支出

3,914

4,761

       121.6

        其他的企業服務項目業等結余

3,914

4,761

       121.6

第十六、肯定資原海洋環境氣候等花費

5,708

5,877

       103.0

      當然信息工作

4,884

5,000

       102.4

        行政機關啟動

696

831

       119.4

        通常行政機關操作事宜

202

83

        41.1

        宅基地資源英文借助與保障

476

519

       109.0

        行業運動

2,950

2,990

       101.4

        同一自然的物資事務處理費用

560

577

       103.0

      海洋生物處理工作

92

48

        52.2

        海底了解評測

92

48

        52.2

      氣象條件事務處理

732

829

       113.3

        氣象學天氣預告估計

40

40

       100.0

        形象的裝備基本保障保護

60

115

       191.7

        氣象預報基礎性安全設施發展與返修

94

30

        31.9

        另外氣象學事宜經費支出

538

644

       119.7

16、住宅房質量保障性支出

131,709

193,873

       147.2

      有效保障了性安居管家建筑工程費用支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶改革

82,388

150,594

       182.8

        保障機制性公寓房物業費補貼款

 

1,350

  

      個人住房行政體制改革總支出

41,952

33,703

        80.3

        租賃房住房基金

25,789

25,753

        99.9

        全款買房補肋

16,163

7,950

        49.2

      城市社區網站住宅區

7,369

8,226

       111.6

        各種村鎮平臺住所費用

7,369

8,226

       111.6

十二、糧油食品資源收儲總支出

6,503

9,074

       139.5

      糧油食品事情

3,087

5,312

       172.1

        般財政管理工作事情

17

109

       641.2

        自己事業執行

169

183

       108.3

        相關油糧公共事務教育支出

2,901

5,020

       173.0

      油糧存儲

3,416

3,762

       110.1

        產出調味品政府補貼

3,416

3,762

       110.1

十九、災害性生物防治及應及管理制度收支

13,639

17,080

       125.2

     緊急救援方法行政事務

2,137

2,021

        94.6

       行政部門進行

287

330

       115.0

       安全的風險管控

1,850

1,282

        69.3

       事業心加載

 

339

  

       其余應及安全管理花費

 

70

  

     建筑消防公共事務

11,473

15,014

       130.9

       行政機關運作

8,858

11,603

       131.0

       普遍行政性操作實際生活

1,852

2,427

       131.0

       消防系統救緊急援救援

763

984

       129.0

     地震災害行政監察

29

45

       155.2

       地震來臨監測系統

29

45

       155.2

黨的十九、入黨積極分子費

 

50,000

  

三十、債權付息結余

17,172

20,000

       116.5

      地點市政府似的外債付息付出

17,172

20,000

       116.5

        敵方人民政府基本上公司債券付息教育支出

15,288

20,000

       130.8

        場所相關部門另外般借債付息其他支出

1,884

 

  

二11、某個教育支出

32,465

46,603

       143.5

        期初預定

 

45,000

  

        其它的付出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

性支出自動求和

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年繼續執行數

決算數

概預算數為前年
履行數的%

國有控股地面動用權出工資收入

1,039,862

700,000

67.3

國家股建設用地創收理財產品創收

 

 

 

占農業的大部分宅基地開發建設項目資金效益

 

 

 

福彩公益的金工資

4,119

 

 

市政基礎知識建筑設施一體化費收入來源

22,009

20,000

90.9

把污水辦理費薪水

30,711

33,300

108.4

一些政府部門性資金工資收入

-3,887

 

 

部門性基金投資收錄總金額

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉回性薪水

350,113

285,811

81.6

    上級領導政府補貼薪水

9,590

3,044

31.7

    專頂政府債務轉貸薪資收入

100,000

 

 

    使用上一年盈余盈利

240,523

282,767

117.6

    加入錢財

 

 

 

 

 

 

 

營收累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

本年執行工作數

費用預算數

預算數為上年執行數的%

國有宅基地宅基地選擇權轉讓收錄及相對專題資產收錄配備的結余

1,340,693

930,554

69.4

國企耕地理財收益母基金及相對應專項計劃政府債務薪資收入分配的總支出

 

 

 

林業土壤聯合開發費用讓的收支

 

2,400

 

福彩快三慈善活動金及相對應的專項整治債權薪資收入計劃的教育支出

2,111

5,748

272.3

縣城前提公用設施服務設施費及相對督查通知負債納入安裝的開支

19,581

50,000

255.3

大小型水電站移民網后期的扶植新基金撥出

 

3,609

 

廢污食品污水處理費及相匹配的督查通知負債凈收入合理安排的收支

31,258

33,300

106.5

借款付息總支出

10,083

13,500

133.9

同一中央政府性理財產品支出費用

45

 

 

現政府性貨幣基金支出費用總計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉出性總支出

39,156

 

 

    上解上家支出費用

100

 

 

    專題外債還本收支

 

 

 

    調成財政資金

30,000

 

 

    年底節余

9,056

 

 

費用支出 總金額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年強制執行數

概預算數

財政預算數為去年
繼續執行數的%

一、利潤空間收入來源

13,390

15,500

115.8

    投資的安全服務中小型企業收益收益

8,757

10,000

114.2

    進出口貿易企業公司店鋪生意利潤薪水

 

 

 

    建筑工程進行施工行業店鋪生意利潤年收入

180

 

 

    房房產中小型企業利益個人收入

4,445

5,500

123.7

    農業和林業牧漁廠家凈工資工資

8

 

 

    清潔運動有福利工廠凈純收入純收入

 

 

 

二、股利、股息薪資

2,712

2,500

92.2

    國有化控股企業公司的股利、股息納入

2,712

2,500

92.2

三、土地產權出售個人收入

 

 

 

四、清理凈收入

 

 

 

五、的國有企業資本投資開費用營收

 

 

 

集體所有制股權投資經營的凈收入總計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

更換性收入水平

2,829

711

25.1

  挪作他用去年結轉使收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

個人收入共計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年實行數

費用預算數

項目預算數為去年
制定數的%

一、社會中質量保障和就業的付出

 

 

 

二、國有企業資本公司加盟工程預算經費支出

15,000

13,000

86.7

1.滿足歷吏遺留物話題及轉型代價開支

 

 

 

2.公有各個企業資產金進入

15,000

13,000

86.7

      國有控股城市發展結構設計調低費用支出

15,000

13,000

86.7

      公益慈善性公用設施資金總支出

 

 

 

3.國有制機構國家特殊政策救濟款

 

 

 

4.經融集體所有制資本生意預決算開支

 

 

 

5.另外國有控股資產投資經營者估算開支

 

 

 

國有化投資基金經營管理收入支出累計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

改變性其他支出

3,931

5,711

145.3

    調整費用

3,220

5,040

156.5

    結轉下年其他支出

711

671

94.4

 

 

 

 

收支合計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

上一年審理數

預算表數

概預算數為本年執行工作數的%

小蘇州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未安排到鎮

 

96,967

 

總金額

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969616萬元主要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

工作

總金額

進來:

常見資產

這之中:

專業資產

一、政府部門財產額度情況報告

 

 

 

    2018年今年初政府性政府債務金額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年尾政府部門借款金額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年今年初以政府外債限制額度

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        這其中:市預下達任務新批國債大額

91,000

91,000

 

二、2018年鎮政府債務糾紛額度條件

 

 

 

    月初市政府資產可用資金

850,091

490,091

360,000

    去年新批政府部門借款

230,000

130,000

100,000

    年少還債政府部債款

30,187

30,187

 

    月底市政府外債額度

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年國家負債可用資金事情

 

 

 

    本年政府機關負債現金余額

1,140,904

680,904

460,000

        這之中:市預制定更改債券投資金額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

工程

2018年費用數

2019年工程預算數

工程費用數為去年同期工程費用數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

公務活動接侍費

791.10

523.09

66.1

因公私家車添置及運作費

小計

6995.72

6205.10

88.7

里面:租賃費費

2892.00

2329.05

80.5

     執行費

4103.72

3876.05

94.5

累計

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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